2021.07.16
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审计监察中心组织开展审计制度专题宣讲

为建立健全集团审计监察体系,推动内控体系建设与完善,近日,集团审计监察中心组织开展了审计监察中心制度专题宣讲,各业务单位财务部、综合管理部、企管科及其他相关人员共计30余人参加了本次培训,本次培训由审计监察中心总经理助理马晓兰、审计专员徐姣讲授。

培训内容围绕集团内部审计工作的制度办法、规范化要求等方面展开,以《内部审计制度》、《监察管理制度》、《内部控制评价管理制度》、《审计整改实施管理规定》、《投诉管理制度》、《工程竣工结算审计管理办法》六个制度为支撑,重点讲解了审计程序、监察程序、投诉方法和受理程序等内容,参训人员认真听讲,仔细记录。

审计监察中心马总表示:此次培训以制度宣讲为主,主要是让大家全面系统的了解审计监察相关制度,明晰审计业务工作流程。审计工作与每个部门业务开展息息相关,希望各参会人员将本次培训内容传达至本部门,以便后续高效有序开展审计工作。

此次培训紧密结合审计监察工作实际,普及了审计监察工作的相关制度,加深了各单位对内部审计的系统认识,为后期规范开展审计工作、提高内审效率、完善内控管理和集团提质增效起到了积极的推进作用。